
尊敬的老師您好!請問對12月份進項發(fā)票在1月沖紅后,需要對12月份的增值稅申報表和利潤表更正申報嗎
答: 您好 對12月份進項發(fā)票在1月沖紅后,不需要對12月份的增值稅申報表和利潤表更正申報
公司這季度未開票,在申報增值稅時,把利潤表里的利潤填入增值稅申報表的,未開票收入的服務欄里,生成報表時為什么增值稅的減免額與利潤表里的增值稅金額不一樣;計算了,
答: 你好,你是有未開票收入嗎。達到起征點了嗎。你現(xiàn)在是納稅申報過不去嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
財務報表利潤表收入和增值稅申報表收入填的不一致,財務報表利潤收入比增值稅申報表收入少,怎么處理
答: 你好,因為什么原因不同的 ?
老師,如果當月做帳應交稅費-應交增值稅進項,但未驗證發(fā)票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
1.一般納稅人企業(yè)報稅第一步要做資產負債表,利潤表。 2.申報企業(yè)所得稅 3.增值稅申報1.2.3.4表.增值稅申報。
老師,7月份進項發(fā)票這個月勾選認證準備抵扣,申報時應該填在增值稅申報表附列資料二中的哪里?還是填在本期認證相符且本期申報抵扣欄嗎
12月出口,已在12月做免稅申報,1月征期申報退稅,增值稅進項發(fā)票做了退稅勾選,這部分進項需要填在增值稅表的什么位置,而且勾選了10萬進項,可退稅這個月只申報了2萬,如何填寫增值稅申報表

