
請問老師,我是一般納稅人我們這幾個月認(rèn)證了幾份進項稅額,但是都沒抵扣,那增值稅主表上的期末留底稅額累計額和進項稅額累計額是不是金額一樣
答: 是的
請問老師,一般納稅人,進項認(rèn)證大于銷項,期末留底稅額的會計分錄如何做,謝謝
答: 同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!一般納稅人進項稅額期末留底稅額,我要怎么做轉(zhuǎn)出分錄
答: 你好,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)


吳月柳 解答
2016-10-14 10:53
吳月柳 解答
2016-10-14 10:58