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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-01-23 15:00

應(yīng)收賬款的余額在貸方200000元,就是在新建賬套時,計入應(yīng)收賬款的貸方余額,因為這個是按每個科目的余額的,因此在初始化時,需要正常與原來的數(shù)據(jù)保持一致,至于想重分類也好,這個是初始化后再進行調(diào)賬或重分類的。

小王 追問

2021-01-23 15:02

但是初始化系統(tǒng)上應(yīng)收賬款科目是資產(chǎn)借方   的余額   沒有借貸方   只有借方    那我填負數(shù)嗎

江老師 解答

2021-01-23 15:06

初始化是一個時間點的數(shù)據(jù),如果是負數(shù),就是按負數(shù)進行初始化,這個是存在一個數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系。

小王 追問

2021-01-23 15:11

沒明白你說的       如果系統(tǒng)初始化里面只有應(yīng)收賬款借方期初余額,而我們?nèi)ツ陸?yīng)收賬款余額在貸方,我應(yīng)該怎么錄?  

江老師 解答

2021-01-23 15:15

去年12月應(yīng)收賬款的余額在貸方,應(yīng)收賬款是借方期初余額,就是說在初始化時,需要用負數(shù)在借方錄入余額,就是借方的負數(shù)表示貸方余額。

小王 追問

2021-01-23 15:24

那就是只能錄入負數(shù)了?   能不能不錄負數(shù)應(yīng)收賬款,直接錄到預(yù)收賬款借方?

江老師 解答

2021-01-23 15:27

一、期初初始化時,就是錄入借方的負數(shù),就可以了。
二、你想初始時,如果是一部分錄入應(yīng)收賬款,一部分錄入預(yù)收賬款,最后如果是不知道你這樣初始化后期的會計人員,查賬時,就會心中有疑問,因此建議不管是錯誤的,還是正確的,在初始化按接手時的原樣進行錄入。
三、錄入初始化數(shù)據(jù)后,你想將一部分的修改成預(yù)收賬款科目核算的話,可以進行調(diào)賬處理。這樣賬務(wù)處理更清晰。

小王 追問

2021-01-23 15:31

好的,謝謝老師明白了

江老師 解答

2021-01-23 15:31

祝學(xué)習(xí)進步,工作順利。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 資產(chǎn)負債表里有嗎
2020-09-14 15:16:36
你好,同學(xué),只有一方,就按負數(shù)處理
2022-08-15 13:56:35
你好,科目余額表應(yīng)收賬款期末有貸方余額,說明有預(yù)收款項,是正常的?
2021-05-06 11:33:51
你好,如果已經(jīng)注銷的公司,無法收回的款項,可以轉(zhuǎn)壞賬處理。借:資產(chǎn)減值損失 貸壞賬準備,借; 壞賬準備 貸:應(yīng)收賬款
2020-12-24 11:29:33
你好,起到試算平衡的作用,還能看各個科目的余額發(fā)生額期初期末金額。
2024-04-10 11:18:28
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