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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-13 12:54

你好,會計規(guī)定需要這樣處理,而不是為了什么目的

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你好,月末增值稅不影響未分配利潤,計提增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅
2020-04-30 18:13:08
你好,一般損益類的會計科目,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項收入? 借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入? 貸:本年利潤? (2)期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)? 借:本年利潤? 貸:管理費用、銷售費用、財務(wù)費用? (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)? 借:本年利潤? 貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出? (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借:本年利潤? 貸:稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-05-25 12:26:17
同學(xué)你好 這個結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 這一步呢——不要做,這個是年末做的; ?另外所得稅費用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?——需要轉(zhuǎn)入本年利潤 ; 在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)?——年末才轉(zhuǎn)入未分配利潤 ;
2021-05-20 14:06:02
你好,借:應(yīng)交稅費-銷項 貸:應(yīng)交稅費-進項 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,年底一就結(jié)轉(zhuǎn)這兩筆就可以了,有的公司要提法定盈余公積
2017-01-08 01:20:25
你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的差額計入應(yīng)交稅金-未交增值稅。
2019-05-24 13:55:47
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