
老師,我是小規(guī)模生物研發(fā)型企業(yè),收入較少,投入較多,請問是每個(gè)購買原材料或者辦公類,或者無形資產(chǎn)的,等等開銷,發(fā)票暫時(shí)沒有開,是都要掛在預(yù)付賬款上面嗎?借,預(yù)付賬款貸,銀行存款收到發(fā)票,借管理費(fèi)用/無形資產(chǎn)/貸,預(yù)付賬款這樣做對不對?每次支出都這樣寫?我是用預(yù)付賬款的負(fù)債科目,還是用應(yīng)收賬款科目??
答: 您好!預(yù)付是計(jì)入預(yù)付賬款科目的,你這樣做是對的哈。
1、預(yù)付款時(shí),借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ,2、發(fā)票回來;借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款,3、申請成功,借:無形資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 4、分?jǐn)倳r(shí):借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:無形資產(chǎn),是這樣嗎?另:如果費(fèi)用不大 ,2000-3000之間,可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)嗎?
答: 你好,攤銷時(shí) 借;管理費(fèi)用等科目 貸;累計(jì)攤銷 金額不大,可以一次性計(jì)入費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們買了項(xiàng)專利權(quán),之前沒開發(fā)票,我記賬是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票開完了,是不是記賬借:無形資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款。
答: 對的是的,是這么做的。


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2021-01-22 10:28
韋老師 解答
2021-01-22 10:33
LemonYo 追問
2021-01-22 11:44
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2021-01-22 11:55