老師,麻煩幫忙看下,我做的這個(gè)分錄是對(duì)的還是錯(cuò)了。謝謝
瑜瑜
于2021-01-21 21:20 發(fā)布 ??957次瀏覽
- 送心意
李老師!
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,你這樣解答答案是正確的
2021-01-21 21:41:41

增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄:
1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理
(1)國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
材料采購(gòu)/商品采購(gòu)/原材料/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款
2、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理
(1)銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買(mǎi)的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:
借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷(xiāo)售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字:
對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2021-08-03 16:24:01

你好,圖太小了,看不情!其次,僅看分錄,并不能判斷其對(duì)錯(cuò),要看具體的業(yè)務(wù)和原始憑證
2018-04-17 18:13:01

你好!
我看一下
2020-01-31 11:24:33

生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入庫(kù)存商品
借;庫(kù)存商品 貸;生產(chǎn)成本
銷(xiāo)售過(guò)程中領(lǐng)用的,計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用
2016-05-29 16:25:05
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