我提問:老師,我去年12月份有個分錄的金額和我科目寫錯了··借:其他應(yīng)收款-符春藝:252.8 管理費用-職工薪酬及福利:1408.72 貸 銀行存款-1661.52 正確的分錄應(yīng)該寫成借:其他應(yīng)收款-個人繳納社保:505.6 管理費用-職工薪酬及福利:1155.92 貸 銀行存款-1661.52 這樣要怎么調(diào)整更正?

小U
于2016-10-13 10:13 發(fā)布 ??721次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-10-13 10:18
其他應(yīng)收款的明細(xì)科目也錯了··而且金額也錯了·管理費用的金額也錯了··老師幫我寫個整個正確的流程給我看下···我自己 有思路但是怕寫錯
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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
繳納社保,
借管理費用(公司部分)
借其他應(yīng)收款(個人部分)
貸銀行存款
發(fā)放工資
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)社保)
貸銀行存款
2019-01-12 17:11:59
你好借應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)之后按發(fā)票做借管理費用 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2021-06-24 14:31:40
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-12-12 14:34:24
不對的,計提只能是公司負(fù)擔(dān)的部分
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬--公積金
計提工資時
借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬
實際發(fā)放時
借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款-住房公積金、銀行存款 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
實際繳納公積金時
借: 應(yīng)付職工薪酬--公積金 其他應(yīng)收款-住房公積金 貸:銀行存款
2019-04-01 15:23:22
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