
在注冊地已經全額繳納了,不用在繳納了,那我直接就在外地交,下次報稅的時候再填附表4抵掉,可以嗎
答: 你好!你是什么業(yè)務要在外地預交
老師,我們是建筑行業(yè)的,在外地也有分公司,我想請問一下,我們在外地有預繳稅,那么我們在當地報稅的時候,是不是要扣除這個預繳稅款,然后在報上去,如果是的話,是不是就在附表4的第三行直接填寫就可以了,……然后我們也在外地報了附加稅,那么我們在當地還要不要再報附加稅,如果當地要報附加稅,那么我們外地多報的附加稅怎么處理
答: 您好,報稅的時候是需要扣除預繳稅款,在附表4上填寫,主表可以直接取數。已經申報過的附加稅不需要重復申報,只需要申報本期實際繳納增值稅部分的附加稅就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們建筑企業(yè),12月份在外地預交了企業(yè)所得稅,我季報忘記填了。年報的時候直接填在實際已繳納所得稅額里可以嗎。
答: 你等會等會等會等會等會
小規(guī)模企業(yè)到國稅代開增值稅專用發(fā)票時直接就繳納增值稅,及附加稅,那么月度申報時在地稅這塊要怎么申報呢,把在國稅已經繳納的附加稅在地稅申報表里直接填寫已繳納欄里是嗎
老師,我們公司外地有項目,在當地預繳了稅款,那我在報稅的時候是不是可以減去這個已經繳納過的稅款 啊,申報表里在哪里填這個數額呢
外地施工繳納了增值稅印花稅及附加稅,本期還有其他的增值稅,我在本期申報附加稅時,是包含外地繳納的增值稅還是減掉之后填寫?我是包含了填寫的,在本期預交那填寫了在外地繳納的金額,這樣對嗎?





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