
老師,請問我賬上進(jìn)項(xiàng)稅額與增值稅申報(bào)表一致,但是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)系統(tǒng)里比申報(bào)表少轉(zhuǎn)出1萬元,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?。?/p>
答: 你好,那就把少轉(zhuǎn)了再記上就行了。 以成本費(fèi)用類科目在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬。
增值稅申報(bào)后,賬務(wù)處理已完成,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額要怎么處理?
答: 你好!這個(gè)可以不用處理??梢杂杏囝~。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,我想問一下如果多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)做了賬務(wù)處理,增值稅申報(bào)表中附表2是否再填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好!需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

