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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-12 16:17

那我一開始就入了進(jìn)項稅額10萬,然后銷項有5.2萬,如果這樣的話,那我資產(chǎn)負(fù)債表的余額不是借方4.8萬嗎

生活 追問

2016-10-12 16:22

但我實際進(jìn)項稅那里還有10萬可以抵的,這個月實際交5.2萬的稅,資產(chǎn)負(fù)債表借方余額應(yīng)該是10萬吧?我填4.8萬是不是不相符,到時候報稅的時候怎么填?

鄒老師 解答

2016-10-12 16:07

你好,包括
需要體現(xiàn)在應(yīng)交稅費的借方發(fā)生額的

鄒老師 解答

2016-10-12 16:17

你好,是的

鄒老師 解答

2016-10-12 16:26

發(fā)生這種待抵扣進(jìn)項稅額的情況下,會存在這個差異的

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應(yīng)交稅費_待抵扣進(jìn)項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好 你什么業(yè)務(wù)的做了待抵扣
2020-02-11 23:42:13
你好,未交增值稅余額是本月應(yīng)該繳納的增值稅,而待抵扣的是指本期不予抵扣留作以后抵扣的進(jìn)項稅額,
2019-08-09 08:10:29
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-26 14:40:02
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