我的增值稅9月份沒認(rèn)證發(fā)票,但入了賬,要怎么調(diào)賬?現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填?如果調(diào)成分錄 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目,那算應(yīng)交稅費的發(fā)生額時借方的金額要包括這個待抵扣進(jìn)項稅額嗎?要把這個待抵扣進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?
生活
于2016-10-12 16:02 發(fā)布 ??883次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-10-12 16:17
那我一開始就入了進(jìn)項稅額10萬,然后銷項有5.2萬,如果這樣的話,那我資產(chǎn)負(fù)債表的余額不是借方4.8萬嗎
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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32

你好,是應(yīng)交稅費_待抵扣進(jìn)項稅額
2021-02-19 09:55:37

你好
你什么業(yè)務(wù)的做了待抵扣
2020-02-11 23:42:13

你好,未交增值稅余額是本月應(yīng)該繳納的增值稅,而待抵扣的是指本期不予抵扣留作以后抵扣的進(jìn)項稅額,
2019-08-09 08:10:29

同學(xué)你好
對的
是這樣的哦
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-26 14:40:02
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