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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-20 11:16

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)

樂百氏° 追問

2021-01-20 11:37

老師,金蝶銷項(xiàng)稅額8.04余額是在貸方的

郭老師 解答

2021-01-20 11:37

你好,你一塊結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2021-01-20 11:37

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

樂百氏° 追問

2021-01-20 11:39

老師,未交增值稅是28194.48,我這筆8.04做到這里就跟增值稅申報(bào)表不一致了

樂百氏° 追問

2021-01-20 11:41

我知道了老師

樂百氏° 追問

2021-01-20 11:41

謝謝老師

樂百氏° 追問

2021-01-20 11:47

老師,是直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng),貸轉(zhuǎn)出未交增值稅就好了是嗎,不需要做一筆,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)?

郭老師 解答

2021-01-20 11:50

你好,可以這么多的。

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相關(guān)問題討論
你好,你稅率是多少的?正確的應(yīng)該是多少?
2021-09-13 13:54:36
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2021-01-20 11:16:07
不能,跨月只能先開紅字之后才可以再開正確
2019-04-02 16:26:08
你好,只需要退回開具負(fù)數(shù)發(fā)票,開好了負(fù)數(shù)發(fā)票,之前的發(fā)票還是需要給到購買方的
2017-11-21 18:46:21
同學(xué),你好 上個(gè)月按照錯(cuò)誤的稅率申報(bào)
2022-06-05 15:17:59
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