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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-01-20 09:17

32798.48是不含稅的銷售收入,這個沒有超三十萬,所以直接填寫主表第十行,下面就減免了

梓馨 追問

2021-01-20 09:21

下面都不用填寫了嗎?只填第10行?

森林老師 解答

2021-01-20 09:23

同學,你好,是的,直接保存空表就行后面的,

梓馨 追問

2021-01-20 09:26

這里怎么 填呢

森林老師 解答

2021-01-20 09:39

同學,你好,你先空保存看是否可以申報。

梓馨 追問

2021-01-20 09:42

老師,你看。。。。。。。。。。。。

森林老師 解答

2021-01-20 09:46

同學,你好,我讓你主表第十行把不含稅的銷售收入填寫,你填了嗎

梓馨 追問

2021-01-20 09:46

不可以的。老師

森林老師 解答

2021-01-20 09:48

為啥了,有提示嗎,你沒有超三十萬,小規(guī)模企業(yè)填寫第十行,個體填寫第十一行,第九行就會有數(shù)據(jù),稅也有了,這個表就沒有問題了。你填的表發(fā)來我看

梓馨 追問

2021-01-20 09:55

現(xiàn)在這樣可以了,但是我覺得是不是有問題

森林老師 解答

2021-01-20 09:56

這個對的,哪兒有問題,正同的稅額是按三出來的數(shù)據(jù),這個系統(tǒng)不是這樣操作的,不用管他。

梓馨 追問

2021-01-20 10:14

企業(yè)所得稅呢 您也幫我看下,這個填了收入和成本 利潤不是自動生成的嗎

森林老師 解答

2021-01-20 10:16

利潤看你利潤表里的利潤總額的累計數(shù),三者沒有對應關系,不要加減。

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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