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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-19 16:44

你好,做以前年度損益調(diào)整的

等待的銀耳湯 追問

2021-01-19 16:49

那20年虧損太多了,對(duì)方執(zhí)意要開過來的

紫藤老師 解答

2021-01-19 16:51

你好,你可以彌補(bǔ)虧損的

等待的銀耳湯 追問

2021-01-19 16:54

虧損的話,20年的所得稅稅負(fù)率實(shí)在太低了

紫藤老師 解答

2021-01-19 16:55

你只能是真實(shí)做賬的

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問您暫估時(shí)候分錄怎么寫的 金額多少 現(xiàn)在發(fā)票金額多少
2020-04-10 16:12:53
按差額金額部分少了做,做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,多了做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-14 15:12:41
通過以前年度損益調(diào)整吧
2017-03-11 17:09:49
你好,你是暫估的時(shí)候就直接計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本科目核算嗎?
2020-03-12 13:48:35
跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
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