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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-01-19 11:11

你好,這樣沒(méi)問(wèn)題,準(zhǔn)確并沒(méi)有規(guī)定要清零

小白 追問(wèn)

2021-01-19 14:02

就是銷項(xiàng)(和進(jìn)項(xiàng))一直都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)。一直累積余額是沒(méi)有事的?需要交納增值稅的時(shí)候,根據(jù)申報(bào)表上面需要交納的增值稅數(shù)據(jù)直接借
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
然后下個(gè)月繳納稅金的時(shí)候直接
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
這樣的分錄就可以了?是這樣么?

小云老師 解答

2021-01-19 14:02

是的,就是這樣就可以了

小白 追問(wèn)

2021-01-19 14:17

那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,
借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
     庫(kù)存商品
然后申報(bào)的時(shí)候填寫個(gè)申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的表 
然后繳納的時(shí)候也還是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
個(gè)月繳納稅金的時(shí)候直接
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
這樣就可以了。那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出上面也一直都有余額,也是沒(méi)事的?

小云老師 解答

2021-01-19 14:29

是的,那些沒(méi)有關(guān)系。

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平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
你好,年終時(shí)做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
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