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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-10-12 10:10

支付的服務(wù)費

噯~斯斯 追問

2016-10-12 10:14

用公帳付的,怎么做分錄

噯~斯斯 追問

2016-10-12 10:17

發(fā)票沒有是不是先掛往來?入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款

宋生老師 解答

2016-10-12 10:09

您好!您是支付服務(wù)費還是要開票給對方?

宋生老師 解答

2016-10-12 10:11

您好!您可以不入賬,或者先用收據(jù)入賬。

宋生老師 解答

2016-10-12 10:16

您好!借:管理費用-服務(wù)費等 貸:銀行存款。

宋生老師 解答

2016-10-12 10:19

您好!是的先掛往來,掛應(yīng)付賬款就可以了。

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相關(guān)問題討論
你好;? ?你們開出去的做 其他業(yè)務(wù)收入報稅 ; 對方開來的計入銷售費用去核算??
2021-12-27 09:53:41
您好,分錄為 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
2020-07-13 13:06:47
設(shè)備記錄固定資產(chǎn),你支付的這個GPS費用計入待攤費用兩年分攤。這個設(shè)備是贈送的阿兩種方式,可以按照服務(wù)費分攤計入成本,也可以按照市場價就是成本同時計入營業(yè)外收入。
2020-01-08 12:02:06
借:管理費用等--服務(wù)費 貸:銀行存款
2019-10-23 15:55:38
你好 借;管理費用等科目 貸;銀行存款等科目
2018-08-20 17:03:35
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