
我是2016-11月成立的物業(yè)公司,購(gòu)買的稅控盤 怎么入賬?借管理費(fèi)用418.8 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)71.2貸現(xiàn)金490 這是增值稅專用發(fā)票 我物業(yè)公司是小規(guī)模 還有一張是增值稅普通發(fā)票 借管理費(fèi)用311.32 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅-進(jìn)18.68貸現(xiàn)金330 這樣做 對(duì)嗎 謝謝
答: 你好,,全額計(jì)入費(fèi)用,不需要做價(jià)稅分離的
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅先借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)。待認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-待抵扣增值稅?
答: 你如果直接認(rèn)證抵扣就是進(jìn)項(xiàng)稅額。 如果暫時(shí)不抵扣就是貸抵扣稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,增值稅專用發(fā)票收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選未抵用,是不是這樣處理賬務(wù)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金 2000.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000.00
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)勾選確認(rèn)后填附表一了么

