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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-10-12 09:26

我們是核定征收小企業(yè),忘計提了,已出了報表,是不是要重做報表,上半年以前那個會計就是繳納時直接計入管理費用,我要按哪種做?

陽光 追問

2016-10-12 09:42

謝謝老師!本月先計提,改報表,幸好沒有上傳

陽光 追問

2016-10-12 09:46

還有,本年4月基本戶收到14年的工程收入45萬,以前在地稅交過營業(yè)稅及附加,沒有入過帳,現有地稅發(fā)票,一直掛在應收帳款,怎么處理?

陽光 追問

2016-10-12 12:29

沒明白,我在當地地稅開過票的,當時會計沒入收入,現在錢己入基本戶了,怎么處理,應收帳款出現貸方余額

曉海老師 解答

2016-10-12 09:14

季度繳納企業(yè)所得稅的會計分錄是:
1、計提時:
借:所得稅費用
貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
2、繳納時:
借:應交稅費-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
3、所得稅費用是指企業(yè)經營利潤應交納的所得稅。“所得稅費用”,核算企業(yè)負擔的所得稅,是損益類科目;這一般不等于當期應交所得稅,因為可能存在“暫時性差異”。如果只有永久性差異,則等于當期應交所得稅。應對國家征稅政策,月度所得稅征繳采取月度匯算清繳的方法實現,即多退少補的政策。具體表現為:企業(yè)設立一個匯算清繳賬戶,并存入一定的金額,在核算出當期的所得稅時稅款通過匯算清繳賬戶結算,即使后期存在差異的情況下也會在下一個會計期間返還或者補全。

曉海老師 解答

2016-10-12 09:26

你好!改一下吧

曉海老師 解答

2016-10-12 10:06

你好,老項目地稅預交稅款的國稅稅局備案開靈零稅率發(fā)票,

曉海老師 解答

2016-10-12 12:41

你好!那就確認收入

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借 所得稅費用 貸 應交費稅 企業(yè)所得稅 借 應交稅費 企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 分錄是一樣的。寫摘要寫清楚就好了
2019-01-06 15:52:15
你好!你用利潤總額乘以適用稅率就可以了 借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅
2017-07-13 09:48:50
借,其他費用,貸,應交稅費,企業(yè)所得稅。借,應交稅費,企業(yè)所得稅。貸,銀行存款。
2024-04-16 10:13:18
您好。季度預交,按照正常的計提,支付分錄做。 希望能給您提供幫助,祝您國慶節(jié)快樂。
2019-10-02 23:55:02
你好,繳納時借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款 然后借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 ,2筆都這樣做
2019-11-20 11:01:05
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