
老師,我們開了一張專用發(fā)票給了客戶,當(dāng)時(shí)開出時(shí)漏了稅收編碼,能用嗎?一定要退回重開嗎?
答: 你好,這個專票管理的比較嚴(yán)格,建議你退回去重開的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶退回來一張?jiān)鲋刀悓F保覜_紅重開,我重開了,紅字發(fā)票和信息表還要給客戶嗎?我已經(jīng)開了新的發(fā)票
答: 你好,之前的藍(lán)字發(fā)票有給到對方入賬嗎??




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