
老師好在增值稅申報系統(tǒng)里 選擇了稅控系統(tǒng)專用設備減免增值稅 用作賬務處理嗎
答: 您好,同學,需要做賬務處理,分錄如下: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 借:管理費用(紅字)
你好,老師在嗎,想問一下,報稅的時候填增值稅表的時候,附列4表第一列增值稅稅控系統(tǒng)專用設備維護費有期初,期末余額為560,其他無數(shù)據(jù),申報的時候顯示附列四表應等于增值稅減免稅申報表,之前報的時候增值稅減免稅表都是零報,現(xiàn)在是不行了嗎
答: 您好,麻煩您把圖表截給我看下,可以嗎,謝謝
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我想問下,企業(yè)購入增值稅專用設備時借記固定資產(chǎn)11000,貸記銀行存款11000,在用增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用抵減增值稅的處理中,分錄為借應交稅費-應交增值稅減免稅,11000,貸記遞延收益11000,請問這個遞延收益是什么意思???這個科目怎么用???
答: 你好,就是當期發(fā)生的由以后期間分攤的收益 借;遞延收益 貸;管理費用


鄒老師 解答
2016-10-11 16:35
鄒老師 解答
2016-10-11 16:42