国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-11 14:49

錯誤 的是:借:管理費用  貸:其他應付款-   正確的應該是:借:在建工程 -稅費 貸:在建工程-專款專用

手心的百合 追問

2016-10-11 14:50

用紅字沖銷嗎

鄒老師 解答

2016-10-11 14:47

你好,錯誤的是什么,正確的應當是怎么樣

鄒老師 解答

2016-10-11 14:49

你好,把錯誤的沖銷,然后做一筆正確的

鄒老師 解答

2016-10-11 14:50

紅字沖銷或者做相反分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,錯誤的是什么,正確的應當是怎么樣
2016-10-11 14:47:24
你好!這只是更正的一種方法,應該是金額填寫少了把差額按原憑證科目填列就可以。
2014-10-20 10:46:18
對于錯誤的分錄有兩種辦法,紅字沖賬或者調(diào)賬,這兩種做法都可以嗎?有什么區(qū)別? 比如本來正確的分錄應該是: 借:固定資產(chǎn) 3000 貸:銀行存款 3000 但是由于誤操作做成了 借:原材料 3000 貸:銀行存款 3000 一。調(diào)賬 此時,可以做以下分錄,進行調(diào)賬 借:固定資產(chǎn) 3000 貸:原材料 3000 二。還是本例,用沖賬就是 借:原材料 3000 貸:銀行存款 3000 再編制分錄如下 借:固定資產(chǎn) 3000 貸:銀行存款 3000
2016-08-01 17:30:20
把錢退回,借;銀行存款 貸;其他應收款 任何付給對方公司 借;預付賬款等科目 貸;銀行存款
2016-09-14 11:11:31
用盈利彌補虧損就是了,不涉及具體的賬務處理
2015-12-23 11:25:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...