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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-16 12:50

你好,就看具體的內(nèi)容的

包容的學(xué)姐 追問

2021-01-16 12:51

不曉得誒,沒票過來能這樣做分錄嗎

包容的學(xué)姐 追問

2021-01-16 12:51

還是做借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款

紫藤老師 解答

2021-01-16 12:51

沒票過來,可以計入
其他應(yīng)收款
貸 銀行存款

包容的學(xué)姐 追問

2021-01-16 12:52

其他應(yīng)收款?不是其他應(yīng)付款嗎?

紫藤老師 解答

2021-01-16 12:52

沒票過來,可以計入
其他應(yīng)收款
貸 銀行存款
等待發(fā)票回來

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相關(guān)問題討論
你好,就看具體的內(nèi)容的
2021-01-16 12:50:27
你好? 1.? ?這個是 計入管理費用-辦公費? 月末是轉(zhuǎn):借本年利潤 貸??管理費用-辦公費??
2021-06-18 19:17:18
你好,同學(xué),可以按實際付款金額做賬,不用記財務(wù)費用。
2024-07-13 12:41:08
同學(xué),你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
同學(xué)你好,如果是支付的當(dāng)月或者上月租金是借管理費用。如果是預(yù)付的下月的,應(yīng)該是借預(yù)付賬款
2024-02-29 17:01:50
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