你好,我想請問一下,我這邊進項庫存發(fā)票不是很多,所以相對我這邊根據(jù)庫存開出去的銷項也不多,但是我其他固定資產(chǎn)還有合作客戶服務(wù)費專票進項很多,如果我按照這樣子下去,變成我進項充足不用繳稅,請問這個一般要怎么處理比較合理?
川雨
于2016-10-11 10:55 發(fā)布 ??886次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2016-10-11 11:28
你好,是這樣子的,我們是根據(jù)進項庫存發(fā)票來開銷項的,一對一的這樣子,但是問題來了,我們進項庫存都差不多開完了,但是我們的進項 不止只有庫存進項我們還有固定資產(chǎn)進項以及客戶服務(wù)費的進項,這樣的話就等于我們銷項并不多,因為銷項是根據(jù)進項庫存來開的,所以只能對應(yīng)進項庫存的數(shù)量,現(xiàn)在問題是那這些這么多額外的固定資產(chǎn)進項還有客戶開的服務(wù)費進項如何操作比較妥當,總不能不交稅,不是要控制在一定的稅負?
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你就是有部分沒有開票的,就是沒有在賬上確認收入繳納增值稅,對吧
如果你固定資產(chǎn)和服務(wù)費很多,說明你產(chǎn)能應(yīng)該不少,最好還是將部分未確認收入的確認收入,繳納點增值稅。
2016-10-11 11:20:06

一般不需要進項轉(zhuǎn)出。。。。。。。。。
2016-11-15 12:33:23

你好,不需要轉(zhuǎn)出的
2016-08-15 16:36:42

您好,庫存商品*稅率和賬面留抵的進項稅額不是一致的,因為后面的留抵稅額備已經(jīng)銷售的部分的增值稅抵扣了,比如您購進100件,金額是10000,進項稅額是1300,您銷售了500件,單價是120,就是6000,銷項稅額是780,期末留抵稅額就只有520 了,但是庫存金額還有5000 的
2019-06-26 12:48:49

同學(xué)你好,進項可以抵扣,庫存可以考慮轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
2022-11-17 23:41:28
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羅老師 解答
2016-10-11 11:20
羅老師 解答
2016-10-11 13:37