
我想問一下 銀行收到一筆還款 是不是做借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款做銀行收款憑證就可以是嗎?用不用做轉(zhuǎn)賬憑證 ?用不用轉(zhuǎn)入本年利潤中?
答: 你好,之前做了其他應(yīng)收款的話,可以。
這個記賬的是這樣做的,,借:管費費用-社保保險費,其他應(yīng)收款-員工社???43.75,貸:銀行存款。 社保局退社保費,只作這一步分錄嗎?要沖本年利潤嗎?怎么改?
答: 借;銀行存款 貸;管費費用等科目 借;管理費用 貸;本年利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月的賬會計憑證是對的如:借:銀行存款1000 貸:其他應(yīng)收款1000。填寫數(shù)據(jù)時把其他應(yīng)收款的1000寫在了借方,請問現(xiàn)在怎么調(diào)整?
答: 你這個是啥數(shù)據(jù),明細賬手工賬錯誤?你這個直接劃掉,后面紅字登記這個
A單位給B單位付款沒錢,C單位幫他們墊付??钪苯痈督oB單位。怎么做帳?憑證后附的只有銀行付款回單是嗎?借:其他應(yīng)收款—A單位 貸:銀行存款這樣做對不?
一般其他應(yīng)收款能寫借方嗎?我公司交一筆臨時接電費10000元,這電費以后會退回的,記帳憑證是寫借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,是這樣嗎
老師你好,我這邊去年有一筆帳錯了,我這個月需要做調(diào)整,之前錯誤憑證是借:銀行存款4000/貸:其他應(yīng)收款4000,請問我這個月具體怎么調(diào)呢









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純真的大地 追問
2021-01-16 11:14
郭老師 解答
2021-01-16 11:15