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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-16 09:48

你好  應(yīng)交增值稅 = 銷項稅 -進(jìn)項稅  - 留抵進(jìn)項稅 +進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 這樣來計算。 最終就是你申報表出來的 繳納金額

S.cn 追問

2021-01-16 09:58

平時每個月沒有將進(jìn)賬、銷項結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在賬上進(jìn)賬、銷項是全年的數(shù)字,我現(xiàn)在怎么對

meizi老師 解答

2021-01-16 09:59

 你好         自己年末12月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)一筆就行了。   i不會結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎   

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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