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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-16 09:34

你好  是的。先按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬  。   到時支付了 做 借應(yīng)付賬款貸銀行存款  后面發(fā)票來與制造費用的 金額 一致 把發(fā)票 附 制造費用后期去  

歸時霧蒙蒙 追問

2021-01-16 09:35

老師  我這樣做是對的嗎   要是發(fā)票不來  我該怎么處理

meizi老師 解答

2021-01-16 09:36

 你好   是對的分錄 。   發(fā)票不來了。 你匯算直接調(diào)整處理。   

歸時霧蒙蒙 追問

2021-01-16 09:37

匯算清繳  調(diào)整怎么處理啊

歸時霧蒙蒙 追問

2021-01-16 09:38

老師發(fā)票不來  會不會一直掛著應(yīng)付賬款啊

meizi老師 解答

2021-01-16 09:41

 你好 填寫納稅調(diào)整表  在扣除項目里面 選擇其他欄次去調(diào)增   

歸時霧蒙蒙 追問

2021-01-16 09:43

老師  沒來發(fā)票  匯算清繳調(diào)增   那一直沒發(fā)票呢  會計分錄  該怎么處理  也不能一直掛賬吧

meizi老師 解答

2021-01-16 09:44

 你好   賬上正常做。   匯算調(diào)整 。  你都發(fā)生了費用 了 你掛往來干嘛 。 后期還得處理費用的。    

歸時霧蒙蒙 追問

2021-01-16 09:47

老師 我做的是借應(yīng)付賬 款  貸銀行存款   剛有一個銀行回單

meizi老師 解答

2021-01-16 09:51

 你好       你做支付的分錄就行了  但是你匯算之前沒有發(fā)票就得調(diào)整  

歸時霧蒙蒙 追問

2021-01-16 09:52

老師  我這樣做是對的是吧    在 匯算清繳時調(diào)增

meizi老師 解答

2021-01-16 09:57

 你好  是的。 分錄是對的哈  

歸時霧蒙蒙 追問

2021-01-16 09:58

老師  發(fā)票一直不來 怎么做會計分錄呢  不是不能一直掛著嗎

meizi老師 解答

2021-01-16 10:00

 你好分錄 就掛著 。  按你上面寫的做 。匯算沒有來發(fā)票就調(diào)整了。  

歸時霧蒙蒙 追問

2021-01-16 10:02

好的 老師  那就不用管了是吧

meizi老師 解答

2021-01-16 10:02

 是的。 正常  計提費用  。做支付分錄。  匯算沒有來發(fā)票就調(diào)整了。  

歸時霧蒙蒙 追問

2021-01-16 10:03

好的  我明白了   謝謝老師  我一直以為我做的分錄是錯的

meizi老師 解答

2021-01-16 10:05

 沒事的。  分錄沒錯的   

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相關(guān)問題討論
如果取得專用發(fā)票,是第二個分錄
2017-02-23 11:10:02
嗯嗯呢,就是那樣做的哈
2022-10-20 09:53:13
你好? 是的。先按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬? 。? ?到時支付了 做 借應(yīng)付賬款貸銀行存款? 后面發(fā)票來與制造費用的 金額 一致 把發(fā)票 附 制造費用后期去??
2021-01-16 09:34:29
你好,還沒收到發(fā)票,可以先按你上面這樣處理 今后取得發(fā)票,把計提分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬?
2021-03-29 17:54:11
是的,只能做調(diào)整分錄而不是紅字更正 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-09-19 17:46:44
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