老師,老板墊付工資,怎么做計(jì)提和發(fā)工資分錄
會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok
于2021-01-15 15:19 發(fā)布 ??3886次瀏覽
- 送心意
汪晨老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
2021-01-15 15:20
你好,借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板
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你好,借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板
2021-01-15 15:20:06

1、繳納社保時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)
貸:銀行存款
2、計(jì)提時(shí):
借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
3、發(fā)放工資時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù))
貸: 其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)庫存現(xiàn)金(實(shí)發(fā)數(shù))
2019-07-12 20:53:30

你好,多計(jì)提了就沖銷
借;應(yīng)付職工薪酬173元,貸;以前年度損益調(diào)整(因?yàn)榭缒炅松婕皳p益科目就需要通過這個(gè)科目核算的)173元
老板和老板娘的工資,如果是根本不需要發(fā)放,就需要把計(jì)提的分錄沖銷的
2020-01-05 16:34:54

您好 分錄如下:
借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款 老板
2020-06-10 16:33:59

你好,按照正常的程序計(jì)提,發(fā)放,申報(bào)
2019-12-16 14:18:15
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