請問老師,我們目前有4個主體公司,近期2家公司出現(xiàn) 問
前期梳理:聯(lián)合部門盤點設(shè)備,記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息,三方簽字確認(rèn);核對賬務(wù),確保賬實一致,補提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置: 可用設(shè)備:按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再沖往來 / 資本公積,接收方按原值 %2B 對方折舊入賬;同一集團(tuán)無償轉(zhuǎn)移不視同銷售,留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備:先出鑒定報告,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”,處置殘值繳稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益;損失憑報告稅前扣除,區(qū)分正常 / 非正常損失(后者需進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。 后期收尾:歸檔全套資料,注銷前核查稅務(wù),接收方建臺賬跟蹤使用。 答
只需一步,掃碼領(lǐng)取免費兌換碼,解鎖會計章節(jié)題庫 問
是的,之前沒有 , 答
找建筑工程行業(yè)老師,有問題請教? 問
同學(xué),你好 什么問題,可以附上問題重新提問 答
請問老師,我們公司請的兼職法務(wù),簽的合同是跟她所 問
同學(xué),你好 兼職法務(wù),單獨請款,不入資表里。 答
老師,我想問下,一個人的名下,有一個個體戶,個體戶是 問
你好,這個 是分開的.2個收入分開核算,分開匯算 答

老師您好~我想問下當(dāng)時進(jìn)貨的廠家給虛開了一些發(fā)票用來抵扣~現(xiàn)在我們這個生意沒做了~虛開的一部分發(fā)票形成了庫存一直掛在賬上~請問下這個該怎么消
答: 那只能做收入交稅,或做報損做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,去稅局備案專項處理。
老師,是這樣的 我給對方開的發(fā)票是鐵皮柜 我的進(jìn)貨廠家給我開的更衣柜 這樣發(fā)票可以抵扣嗎?也就是說名稱不太一致,但是都是家具類
答: 您好!你們是商貿(mào)類的企業(yè)嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師去年進(jìn)貨一批,去年沒有賣,然后把發(fā)票寄回去給廠家了,說要退貨,廠家一直沒有拿走,還讓人賣了,去年我們已經(jīng)做了出庫,這個今年再入庫還能用之前的發(fā)票嗎?
答: 您好,您出庫商品(退貨)與入庫商品名稱、數(shù)量相同且出庫商品沒有開票,也可以按您的操作。


張菇?jīng)? 追問
2016-10-10 20:35
張菇?jīng)? 追問
2016-10-10 20:39
吳月柳 解答
2016-10-10 20:27
吳月柳 解答
2016-10-10 20:32
吳月柳 解答
2016-10-10 20:37
吳月柳 解答
2016-10-10 20:40