
老師,做完借利潤分配 貸應付職工薪酬 利潤表和資產(chǎn)負債表不平,怎么處理呢
答: 為什么是借利潤分配? 利潤表和資產(chǎn)負債表不平是指 期末未分配利潤不等于期初加本年的凈利閏嗎?你做了未分配利潤,這肯定就不等啊
老師,麻煩幫我看一下這個應付職工薪酬明細表是對的,資產(chǎn)負債表就不一樣了,還有就是我年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤是我按我這個12月份的利潤表上的利潤總額來結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?借:利潤分配——末分配利潤 88256.26貸:本年利潤 88256.26
答: 您好,年末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤后,本年利潤余額為0
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,麻煩幫我看一下這個應付職工薪酬明細表是對的,資產(chǎn)負債表就不一樣了,還有就是我年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤是我按我這個12月份的利潤表上的利潤總額來結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?借:利潤分配——末分配利潤 92834.43貸:本年利潤 92834.43
答: 您好,年末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤后,本年利潤余額為0
利潤表中利潤總額數(shù)等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤差額,還是利潤表中凈利潤數(shù)等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤差額?
年終利潤分配—未分配利潤借方有余額,以前年度工資少計提,可以用借:利潤分配—未分配利潤 貸:應付工資—應付職工薪 酬來處理么
資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=資產(chǎn)負債表期初未分配利潤+利潤表本期凈利潤賬面未分配利潤與資產(chǎn)負債表未分配利潤一致對嗎
老師請問 做資產(chǎn)負債表中 未分配利潤=本年利潤%2b利潤分配 如果科目匯總表里利潤分配--未分配利潤 余額在借方 資產(chǎn)負債表填正數(shù)還是負數(shù) 為什么呢


雪 追問
2021-01-15 14:30
劉麗老師 解答
2021-01-15 14:31