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皓皓
于2021-01-15 09:50 發(fā)布 ??988次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2021-01-15 09:51
你好借:應(yīng)付賬款等科目貸:以前年度損益調(diào)整然后借:以前年度損益調(diào)整貸:本年利潤
皓皓 追問
2021-01-15 09:58
年度結(jié)賬,小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
王超老師 解答
2021-01-15 09:59
你好,如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時(shí)給與好評。如果您有另外的新問題,建議您重新提問,因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問,會方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解和支持!
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老師,沖上年度暫估的會計(jì)分錄怎么做
答: 同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
答: 你好 借:應(yīng)付賬款等科目 貸:以前年度損益調(diào)整 然后 借:以前年度損益調(diào)整 貸:本年利潤
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年度沖暫估入庫的庫存商品,怎么做會計(jì)分錄,
答: 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
沖銷上年度暫估費(fèi)用,發(fā)票開回來用以前年度損益調(diào)整的會計(jì)分錄怎么做?
討論
沖以前年度暫估分錄怎么做
老師好,我想問一下沖銷上個(gè)年度的暫估成本分錄怎么做?比如去年暫估10W的成本,匯算清繳前沒有取得發(fā)票,沖銷分錄怎么做?暫估時(shí)分錄是:借??主營業(yè)務(wù)成本--暫估10W???貸???應(yīng)付賬款--暫估10W
跨年沖暫估,和跨年沖紅專票的會計(jì)分錄怎么做
老師,我上年度的暫估分錄,本年度收到發(fā)票后怎么沖?分錄怎么寫上年分錄是:借:工程施工-合同成本 100貸:應(yīng)付賬款-暫估 100
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
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皓皓 追問
2021-01-15 09:58
王超老師 解答
2021-01-15 09:59