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送心意

王超老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-01-15 09:51

你好
借:應(yīng)付賬款等科目
貸:以前年度損益調(diào)整
然后
借:以前年度損益調(diào)整
貸:本年利潤

皓皓 追問

2021-01-15 09:58

年度結(jié)賬,小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

王超老師 解答

2021-01-15 09:59

你好,如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時(shí)給與好評。如果您有另外的新問題,建議您重新提問,因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問,會方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解和支持!

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-01-15 06:51:21
你好 借:應(yīng)付賬款等科目 貸:以前年度損益調(diào)整 然后 借:以前年度損益調(diào)整 貸:本年利潤
2021-01-15 09:51:51
你好; 你暫估的成本是否是真實(shí)發(fā)生的; 如果是真實(shí)發(fā)生的 麻煩你發(fā)下之前分錄 。? 與你實(shí)際是否有什么差異; 同時(shí)你調(diào)整了。? 收到了發(fā)票 你可以調(diào)減處理的??
2022-03-28 14:02:07
借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
2022-03-09 16:04:35
你好是購進(jìn)商品沖暫估嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?發(fā)票取得了嗎
2019-03-28 09:47:21
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