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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-10 14:08

如果采購的商品當(dāng)月入庫, 并進行銷售,但是進項票當(dāng)月不想認(rèn)證,會計分錄怎么做?可以借:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅),貸:銀行存款么?

鄒老師 解答

2016-10-10 13:54

你好,可以在以后月份認(rèn)證入賬的

鄒老師 解答

2016-10-10 14:09

你好,明細是待抵扣進項稅額

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相關(guān)問題討論
你好,可以在以后月份認(rèn)證入賬的
2016-10-10 13:54:32
你好 是的 你做的分錄正確
2019-04-10 10:32:25
你好,即使你這個月的進項已經(jīng)夠了,你還是需要將取得的材料進項發(fā)票進行入庫處理。因為這是一種規(guī)范的財務(wù)操作,可以確保你的賬目準(zhǔn)確無誤。至于進項,如果你不想認(rèn)證,你可以選擇暫時不進行進項稅額的抵扣,等到下個月或者你需要的時候再進行抵扣。
2023-07-25 09:10:44
需要先認(rèn)證后再進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-12-29 10:19:43
進項轉(zhuǎn)出 借XX費用、成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2015-12-11 13:42:57
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