
老師請問一下這筆賬是不是做得不對。我們每次以現(xiàn)金形式充值的電費,每次充值500元充兩次,每個月底開發(fā)票給我們一千。12月份本來有一張一千的發(fā)票,11月份的也有一張一千的發(fā)票,現(xiàn)在的帳上這樣子我們就還欠人家張900元?我們每次都是先給錢再充值的
答: 同學你好。 每次充值時做分錄: 借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 收到發(fā)票時: 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 你的賬務(wù)處理是正確的,看一下是否是之前月份數(shù)據(jù)填寫有誤。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們主做智匯推,優(yōu)酷推廣,我們進項票一張每次都是40-100萬,但是我們的銷項票每個月最多也只是有50萬,進項票大了這么多怎么辦,而且是已充值電子幣的形式,開的是廣告發(fā)布,進項票也是廣告發(fā)布。
答: 你好,你可以根據(jù)你增值稅稅負率控制你進項發(fā)票認證的金額就是了




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家梅 追問
2021-01-13 16:21
李敏老師 解答
2021-01-13 16:25
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2021-01-13 17:13