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送心意

李敏老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-01-13 16:20

同學你好。
每次充值時做分錄:
借:預(yù)付賬款
貸:庫存現(xiàn)金
收到發(fā)票時:
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款
你的賬務(wù)處理是正確的,看一下是否是之前月份數(shù)據(jù)填寫有誤。

家梅 追問

2021-01-13 16:21

這個是代理記賬公司做的帳,我剛接手過來,所以有點搞不懂

李敏老師 解答

2021-01-13 16:25

你可以查看一下以前月份的該業(yè)務(wù)的憑證,看一下金額是否正確。

家梅 追問

2021-01-13 16:41

老師:查到了是發(fā)票多開了900元,請問這個怎么調(diào)賬?

李敏老師 解答

2021-01-13 16:49

做一筆憑證,摘要寫明更正哪筆分錄,更正原因。做相反分錄,把多開的金額沖掉:
借:預(yù)付賬款
貸:管理費用

家梅 追問

2021-01-13 16:56

好的謝謝老師

李敏老師 解答

2021-01-13 17:13

沒事,應(yīng)該的,解決了就好。

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同學你好。 每次充值時做分錄: 借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 收到發(fā)票時: 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 你的賬務(wù)處理是正確的,看一下是否是之前月份數(shù)據(jù)填寫有誤。
2021-01-13 16:20:03
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
收到票五千,充一萬 借其他應(yīng)收款5000 借費用/成本5000 貸銀行存款10000
2020-07-03 16:38:24
你好,你可以根據(jù)你增值稅稅負率控制你進項發(fā)票認證的金額就是了
2017-12-03 21:37:41
你好!只有一次正常業(yè)務(wù)處理就可以,沒沖上的不用做賬。系統(tǒng)里應(yīng)該可以扣回來吧
2018-08-21 17:02:31
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