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小萍
于2021-01-13 12:03 發(fā)布 ??6041次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-01-13 12:04
你好,稅金及附加多計提了,如果是當年,調整分錄是借:應交稅費——某某稅款貸:稅金及附加
小萍 追問
2021-01-13 12:07
跨年的怎樣處理
鄒老師 解答
2021-01-13 12:08
你好,稅金及附加多計提了,如果是跨年的,調整分錄是借:應交稅費——某某稅款貸:以前年度損益調整—稅金及附加
沒有計提直接繳納的附加還需要在計提嗎?
2021-01-13 12:09
你好,沒有計提直接繳納的附加(是預交稅款嗎?)
2021-01-13 12:11
不是的,可能是忘記計提了,做了繳納的分錄,年底查賬時發(fā)現(xiàn)沒有計提,城建,地方等都有借方掛賬
2021-01-13 12:12
你好,可能是忘記計提了,就需要補做計提分錄的
2021-01-13 12:14
已經結賬并申報過了補計提有沒有影響,我補計提以后附加出現(xiàn)負數(shù)
2021-01-13 12:15
你好,繳納了應交稅費——附加稅計入借方,計提計入貸方,余額是0而不是負數(shù)啊
2021-01-13 12:19
好暈啊,找了三天才把城建教育平賬,為什么這些平了,附加成負數(shù)了呢?我應該從哪里在找呢
2021-01-13 12:26
這個附加就多計提了1227.21,但是已經結完賬了,我要想更正是不是需要做個相反的憑證就行
2021-01-13 13:19
你好,附加成負數(shù)了(能提供一下成為負數(shù)時候的賬簿圖片?)
2021-01-13 13:43
謝謝老師,已找到原因
2021-01-13 13:46
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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老師,請問上個月多計提了附加稅,這個月紅沖了,那我在結轉稅金及附加的時候,是應該借方藍字還是,貸方紅字呢?
答: 你好,應該在是貸方紅字的。
?老師,5月份退以前的附加稅退的多,導致季度報表稅金及附加是負數(shù),結果電子稅務局不能填寫負數(shù),怎么辦
答: 你好,只有退回的稅款,沒有繳納的稅款嗎??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,請問:“附加稅”和“稅金及附加”有什么區(qū)別?
答: 你好 附加稅說的是城建稅、教育費附加、地方教育費附加 是在稅金及附加科目下做計提繳納的
計提附加稅的時候,借方可以只寫一個 稅金及附加 嗎?還是要寫出三個附加稅的明細分別計提?
討論
附加稅在上個月不是應該轉到稅金及附加嗎?
公司的附加稅怎么做賬?可以不計提直接支付的時候計入稅金及附加嗎?
老師,知道交的稅金及附加稅是7956.77元,怎么算出其他的附加稅各是多少?我們是在市里面
老師.計提票房分帳成本的稅金及附加費,不用做賬務處理嗎,不用計提嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2021-01-13 12:07
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2021-01-13 12:08
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2021-01-13 13:43
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2021-01-13 13:46