
請問老師,公司籌建期,購進材料未取得發(fā)票,但款以股東個人賬戶(備用金賬戶)已付款,現(xiàn)想把這些材料金額暫估到材料轉入在建工程,在轉固定資產(chǎn),最初付款時借其他應收款/股東,貸銀存。材料并未入賬。現(xiàn)暫估如何入賬???
答: ?你好? ? 借原材料-暫估貸? 其他應付款? ? ?借在建工程 貸原材料? ?轉固定資產(chǎn)去? ?
老師:你好,還是老問題。我們單位12’13年有個在建工程,那時候沒有這個科目,是記在專項支出,而且賬也平了,可是到了14年就沒有這個科目,那筆平了的數(shù)也沒轉入固定資產(chǎn),那時也沒有走過渡科目其他應收款。但是尾數(shù)是14年才結清的?,F(xiàn)在想轉入固定資產(chǎn)要怎么做?
答: 你好,同學。你之前計專項支出轉到哪里去了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司在建廠房,以后計入固定資產(chǎn)。付給對方建造公司一筆款,這邊計入往來款,暫時不開票,那我現(xiàn)金流要選什么呢我計入其他應收款了以后等他們開票開過來,要轉到在建工程的
答: 應該選擇購建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金。


雪 追問
2021-01-13 11:38
meizi老師 解答
2021-01-13 11:46
雪 追問
2021-01-13 12:00
meizi老師 解答
2021-01-13 12:15
雪 追問
2021-01-13 14:13
meizi老師 解答
2021-01-13 14:18