增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選發(fā)票時(shí),是先勾選最早開出來 問
勾選9200那張就行,少留抵些 答
當(dāng)財(cái)務(wù)費(fèi)用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費(fèi) 問
可以直接那樣填寫的 答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,沒啟用預(yù)收 問
您好,可以的,只是這樣可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 答
老師,麻煩問一下,現(xiàn) 在注冊(cè)資本實(shí)繳,還要不要出驗(yàn)資 問
現(xiàn)在不要求出驗(yàn)資報(bào)告了 答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬?繳納時(shí)候直接 借:營業(yè) 問
是,繳納時(shí)候直接 借:營業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款 答

假如每月支付員工500元工資,扣留200元個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn),實(shí)際支付300。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄寫:<br>借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)500<br>貸:應(yīng)付職工薪酬 200<br>貸:銀行存款300。預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做處理? 繳納時(shí),<br>借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)300(單位部分)<br>借:應(yīng)付職工薪酬200,<br>貸銀行存款500.預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做處理?
答: 你好 借:事業(yè)支出300 貸:資金結(jié)存300 借:事業(yè)支出500 貸:資金結(jié)存500
借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資貸:銀行存款借:應(yīng)付職工薪酬-員工福利貸:銀行存款借:應(yīng)付職工薪酬-人身保險(xiǎn)費(fèi)貸:銀行存款月末計(jì)提計(jì)提本月工資借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-福利 應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)費(fèi)可以嗎?不走管理費(fèi)用?
答: 我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:銀行存款貸:應(yīng)付職工薪酬銀行存款減少付了職工薪酬,所以應(yīng)付職工薪酬增多,對(duì)嗎?
答: 你好,對(duì)的是的,是這么理解的。

