請問小規(guī)模公司,第一年前面幾個月都是零申報,但是 問
你好是的,是需要做賬報稅。 答
老師,選項A為什么是正確的? 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
書上說:以物易物的易貨合同,計稅依據(jù)是合同所載的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,24年多提計了工資,25年發(fā)現(xiàn)問題:之前的同事在 問
是的,就是那樣做就行 答
老師,您好,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅的工資薪酬,申報個稅 問
企業(yè)所得稅工資薪酬申報第一行填 “應(yīng)付職工薪酬” 科目貸方累計總額,含工資、社保、醫(yī)療、教育經(jīng)費等。 誤差調(diào)整:先核對明細(xì),需繳個稅的福利(如飯?zhí)酶@┭a報個稅;免個稅的(如合規(guī)出差誤餐費)正常入賬,確保稅會數(shù)據(jù)匹配。 答

一家客戶對應(yīng)兩個客戶編碼怎么弄?有一正一負(fù)兩個余額,怎么處理?
答: 你好,你說的這兩個編碼是你的系統(tǒng)入重復(fù)了嗎?
請問同一家單位,我弄了兩個客戶編號,之前的編號里也有帳,我后面在做賬的時候做到后面新編輯的客戶編號里了,導(dǎo)致了這家單位就有兩筆明細(xì),這個怎么調(diào)比較好呢
答: 同學(xué),你借一個貸一個,這樣就合并了同學(xué)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,同一個客戶在其他應(yīng)收款里分別有一個借方余額4852.46和貸方余額3255,當(dāng)時是設(shè)置了兩個不同的客戶代碼,請問要合并余額抵消要怎么做分錄
答: 你好,借其他應(yīng)收款3255 貸其他應(yīng)收款 3255


郭老師 解答
2021-01-12 18:04
郭老師 解答
2021-01-12 18:18
11876948484884 追問
2021-01-12 18:14