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QQ老師

職稱中級會計師

2021-01-12 16:11

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學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結轉(zhuǎn),差額計入應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
?你好;? 不平衡; 去看看是不是結轉(zhuǎn)的金額 和你申報金額不一致 ;是否有尾差差異? ?
2022-06-06 11:05:03
慶勻增值稅的余額,這樣與未交增值稅的余額可能一樣,也可能不一樣,因為期末余額是需要結轉(zhuǎn)計入未交增值稅的。
2020-05-15 11:10:59
您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
您好,看下是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅多轉(zhuǎn)了
2019-07-12 15:01:29
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