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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-01-12 14:41

同學(xué)你好

可以電子稅局申報的

小魚兒 追問

2021-01-12 14:45

開錯的幾張(寫成信息服務(wù))發(fā)票已驗舊不能作廢,紅沖是什么意思?

樸老師 解答

2021-01-12 14:52

同學(xué)你好
紅沖就是開紅字發(fā)票

小魚兒 追問

2021-01-12 14:54

有聯(lián)系過稅務(wù)員,申請增加稅種,同意增加,但定額征收要改為查帳征收,變成要作帳,并要每個季度申報,很麻煩,請教下我目前該用那種方式處理

樸老師 解答

2021-01-12 15:00

定額征收交稅少,查賬征收要有發(fā)票等,交稅可能多

小魚兒 追問

2021-01-12 15:04

如果這幾天申報,將信息服務(wù)的票跟零售貨物的票合在一起計算,填在零售這一欄先申報,將信息服務(wù)的票收回來,放在今年什么時候紅沖作廢可以嗎(當(dāng)作發(fā)票填寫錯誤,今收回作廢),請教下

樸老師 解答

2021-01-12 15:07

同學(xué)你好
今年紅沖是可以的,不是作廢

小魚兒 追問

2021-01-12 15:44

怎么紅沖呢,另請教下,我把他當(dāng)寫錯稅種的發(fā)票。報20年第四季度的發(fā)票稅時,要把開服務(wù)的票金額和零售貨物的金額合在計算,填在貨物這一欄報稅可以嗎

樸老師 解答

2021-01-12 15:56

按照開的發(fā)票紅沖的

小魚兒 追問

2021-01-12 16:37

紅字發(fā)票開后為今年的付數(shù),這個知道,但對于20年第四季度己驗舊的發(fā)票來說,是不是己開金額還在,比如說,去年12月開具零售售票14萬,服務(wù)票14萬,但服務(wù)票14萬稅務(wù)專管員沒跟我核定這個稅種,如果要報這個稅種要將定額轉(zhuǎn)成查帳征收,我不想查帳征收,要將服務(wù)票收回作廢,但己驗舊(己過年),只能紅沖,不明白的問題是:我21年開紅沖票,20年4季度已開票要作報稅嗎,金額怎么報,正常是零售報14萬,服務(wù)報14萬,未達30萬免征(但其中的問題是稅務(wù)稅種中未邦我開服務(wù)項目),能不能我在申報中零售直接填28萬,今年將去年14萬服務(wù)票開紅字紅沖,謝謝

樸老師 解答

2021-01-12 16:45

可以的,你按照對應(yīng)的紅字發(fā)票來沖就行了

小魚兒 追問

2021-01-12 17:00

這2天報稅申報時金額怎么填,是寫零售總額28萬還是分開寫零售14萬,服務(wù)票14萬,請教下,謝謝

樸老師 解答

2021-01-12 17:15

是分開寫零售14萬,服務(wù)票14萬

小魚兒 追問

2021-01-12 17:35

那這樣寫的話,我工商經(jīng)營項目有服務(wù)這個項目,但原先稅務(wù)未核定這個項目,這樣報的話,稅務(wù)方面會查到會罰款嗎

樸老師 解答

2021-01-12 17:38

新增稅種查詢一下就行了

小魚兒 追問

2021-01-12 17:42

服務(wù)原先屬于地稅核定的,國稅沒有,現(xiàn)兩各合一,專管員沒有計稅依據(jù),所以沒辦去定額,不增加稅種的情況下如果這樣報查到會有什么處罰,請教下,謝謝

樸老師 解答

2021-01-12 17:58

同學(xué)你好
這個看稅局了,一般不查就沒事

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 可以電子稅局申報的
2021-01-12 14:41:18
你好 1.是的 2.當(dāng)月的可以作廢,跨月就要沖紅 3.如果不經(jīng)常開可以不增加
2021-01-12 15:13:00
你好 這個看當(dāng)?shù)匾?guī)定各地不一樣 我看你這個是超過了 不是沒達到呢?
2023-03-27 15:47:53
你好,需要季度零申報的。
2019-08-23 08:22:18
這個需要報稅,按實際開票的金額報稅,繳納稅款
2019-10-15 20:50:15
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