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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-10-15 13:16

1.期末“庫存商品”包括:甲產(chǎn)品80件,單價158元/件,計12640元;乙產(chǎn)品200件,單價76.30元/件,計15260元。 
2.期末“原材料”包括:A材料400噸,單價60元/噸,計24000元;B材料290千克,單價50元/千克,計14500元。 
3.期末“應(yīng)收票據(jù)”為明星公司23400元。 
4.期末“應(yīng)收賬款”包括:大風(fēng)公司賬款10000元;大海公司賬款5800元。 
5.期末“預(yù)付賬款”為預(yù)付給南方公司20000元。 
6.期末“應(yīng)付賬款”包括:西方公司17600;偉遠公司12500元。 
7.期他各賬戶不分明細科目。 
美新公司12月的經(jīng)濟業(yè)務(wù) 
(1)1日,向西方公司購入B材料200噸,單價50元,計10000元,增值稅進項額為1700元,款項未付。 
(2)2日,職工張良出差會借支800元,以現(xiàn)金支付。 
(3)2日,以銀行存款1500元支付B材料運費。 
(4)3日,B材料實際成本驗收入庫。 
(5)3日,開出轉(zhuǎn)賬支票,支票上月應(yīng)交所得稅費用20000元。 
(6)3日,明星公司的應(yīng)收票據(jù)23400元到期,已通過銀行收款。 
(7)4日,銷售給大海公司甲產(chǎn)品80件,單價300元,計24000元,銷售稅金4080元,款項未收。 
(8)5日,收到大海公司前欠貨款5800元,已存銀行。 
(9)6日,生產(chǎn)領(lǐng)用A材料200噸,共計12000元。其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用

鄒老師 解答

2015-10-15 19:30

此問題太多。你可以加我QQ,1076199025 我可以給你回復(fù)

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1.期末“庫存商品”包括:甲產(chǎn)品80件,單價158元/件,計12640元;乙產(chǎn)品200件,單價76.30元/件,計15260元。 2.期末“原材料”包括:A材料400噸,單價60元/噸,計24000元;B材料290千克,單價50元/千克,計14500元。 3.期末“應(yīng)收票據(jù)”為明星公司23400元。 4.期末“應(yīng)收賬款”包括:大風(fēng)公司賬款10000元;大海公司賬款5800元。 5.期末“預(yù)付賬款”為預(yù)付給南方公司20000元。 6.期末“應(yīng)付賬款”包括:西方公司17600;偉遠公司12500元。 7.期他各賬戶不分明細科目。 美新公司12月的經(jīng)濟業(yè)務(wù) (1)1日,向西方公司購入B材料200噸,單價50元,計10000元,增值稅進項額為1700元,款項未付。 (2)2日,職工張良出差會借支800元,以現(xiàn)金支付。 (3)2日,以銀行存款1500元支付B材料運費。 (4)3日,B材料實際成本驗收入庫。 (5)3日,開出轉(zhuǎn)賬支票,支票上月應(yīng)交所得稅費用20000元。 (6)3日,明星公司的應(yīng)收票據(jù)23400元到期,已通過銀行收款。 (7)4日,銷售給大海公司甲產(chǎn)品80件,單價300元,計24000元,銷售稅金4080元,款項未收。 (8)5日,收到大海公司前欠貨款5800元,已存銀行。 (9)6日,生產(chǎn)領(lǐng)用A材料200噸,共計12000元。其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用
2015-10-15 13:16:51
借,銀行存款40000 貸,實收資本~父親30000 實收資本~自己10000
2019-09-10 18:19:47
同學(xué)您好,以下數(shù)字的單位為萬元, 1、借:銀行存款? 30 ? ? ? ?貸:短期借款? 30 2、借:庫存現(xiàn)金? 8 ? ? ? ? 貸:銀行存款? 8 3、借:原材料? ?0.1 ? ? ? ? 貸:庫存現(xiàn)金? 0.1 4、借:固定資產(chǎn)? 0.5 ? ? ? ? 貸:實收資本? 0.5 5、借:應(yīng)付賬款? ?3.2 ? ? ? ? 貸:銀行存款? 3.2 6、借:銀行存款? ?2 ? ? ? ? ?貸:應(yīng)收賬款? ?2 7、借:應(yīng)付票據(jù)? ?5 ? ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款? 5 8、借:應(yīng)付賬款? ?100 ? ? ? ? ?貸:實收資本? 100 畫T型賬需要各資產(chǎn)或負(fù)債的明細,例如銀行存款期初多少,庫存現(xiàn)金起初多少,您的這一題只是籠統(tǒng)的給了一個資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的起初余額,沒有給出具體的資產(chǎn)起初余額是多少,所以想要畫T型賬,麻煩提供一下這些信息
2022-03-30 12:17:57
同學(xué)你好,你的問題是什么呢,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2021-12-24 00:34:18
你好,這個的話給你做法,剩下的你自己做,本期貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額,即是:本期收入類賬戶的增加額-收入類賬戶的減少額=本期收入類賬戶的余額,在期末,再將該余額,轉(zhuǎn)入所有者權(quán)益賬戶,此時編制分錄: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (其他業(yè)務(wù)收入等收入類賬戶)由于期末結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤,原收入類賬戶在期末時就不再有余額。 2.未分配利潤=期初未分配利潤+利潤總額-利潤分配=利潤分配表中的期末未分配利潤 利潤總額 主營業(yè)務(wù)利潤 =主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)稅金及附加 其他業(yè)利潤 =其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出 營業(yè)利潤 =主營業(yè)務(wù)利潤%2B其他業(yè)務(wù)利潤-營業(yè)費用-管理費用-財務(wù)費用 利潤總額 =營業(yè)利潤%2B投資收益%2B補貼收入%2B營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 凈利潤=利潤總額-所得稅
2020-07-01 19:45:27
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