當(dāng)月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,這個結(jié)轉(zhuǎn)是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前還是之后?
午時若有風(fēng)
于2021-01-11 11:39 發(fā)布 ??1008次瀏覽
- 送心意
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務(wù)師
2021-01-11 11:39
這個結(jié)轉(zhuǎn)是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前
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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費
2020-03-28 12:56:52

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21

是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
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