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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-11 11:28

你好    你要把預繳的增值稅結轉到未交增值稅借方去 。   你下面那一步是不是不對。  你第二部是結轉的分錄哦 。 不是計提哈。

00 追問

2021-01-11 11:31

同上問題,怎么改正呢?幫我寫個正確的分錄

meizi老師 解答

2021-01-11 11:32

 你好   預繳時,借:應交稅費-預交增值稅
貸:銀行存款  結轉 :借    應交稅費-未交增值稅  貸  :應交稅費-預交增值稅    計提 “借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入  應交稅費 -預繳增值稅  ”

00 追問

2021-01-11 11:35

同上問題,就是把計提改為“結轉”其他的我做的是對的呀。為什么會成為負數呢?

meizi老師 解答

2021-01-11 11:38

 你好    你自己沒有計提   只是繳納了 做借方。 貸方沒有數據 就可能會有余額的。     

00 追問

2021-01-11 12:05

同上問題,我的分錄是錯在哪里?

meizi老師 解答

2021-01-11 12:11

你好 你分錄        計提分錄 寫錯。  你寫的是結轉分錄。  你把預繳增值稅結轉到 未交增值稅借方。 然后 計提收入     分錄   計提增值稅才對。   

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相關問題討論
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好,如果銷項大于進項,是需要把轉出未交增值稅余額結轉到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
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