建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

老師,12月發(fā)出商品確認(rèn)了收入和申報(bào)了稅,次月開具了發(fā)票,會(huì)計(jì)和稅務(wù)上分別怎樣處理?已經(jīng)跨年了
答: 你好,同學(xué)。 會(huì)計(jì)上不處理了,作為原始憑證處理。 計(jì)稅上申報(bào)時(shí),按開票收入填寫,未開票收入減少填寫處理。
是寫反了,的確是已經(jīng)確認(rèn)收入了,有個(gè)業(yè)務(wù)是10月確認(rèn)未開票收入,也計(jì)提了增值稅,但11月份又過來補(bǔ)開發(fā)票,這種跨月補(bǔ)開發(fā)票要怎么樣處理?
答: 你好,補(bǔ)開的發(fā)票直接附在以前收入確認(rèn)的憑證后面的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月未開票收入已確認(rèn)并納稅申報(bào)了,這個(gè)月客戶要補(bǔ)開具發(fā)票給,那會(huì)計(jì)上怎么處理?稅務(wù)這一塊這么做?
答: 開了發(fā)票借預(yù)收負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)




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2021-01-10 11:01
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2021-01-10 11:43
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2021-01-10 13:16
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2021-01-10 13:34
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2021-01-10 13:59
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2021-01-10 14:05