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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2016-10-07 15:53

那這2個(gè)的會(huì)計(jì)分錄分別怎么做?

申屠虹旭 追問

2016-10-07 16:04

還是不懂?我現(xiàn)金補(bǔ)交08年基本醫(yī)療費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么做?通過以前年度損益調(diào)整,要進(jìn)利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

申屠虹旭 追問

2016-10-07 16:14

分錄看不懂?怎么感覺借貸不對的,我現(xiàn)金支付以前年度的醫(yī)保費(fèi)用999.84,老師,分錄能完整的給我演示下嗎?

鄒老師 解答

2016-10-07 15:47

你好,單位部分計(jì)入制造費(fèi)用或以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2016-10-07 15:54

借;制造費(fèi)用等科目   貸;以前年度損益調(diào)整  貸;應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn)
借;應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn)  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-10-07 16:05

分錄就是這個(gè)
需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

鄒老師 解答

2016-10-07 16:15

借;制造費(fèi)用等科目   以前年度損益調(diào)整    貸;應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn)
借;應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn)    貸;庫存現(xiàn)金
借;利潤分配——未分配利潤     貸;以前年度損益調(diào)整

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你好,單位部分計(jì)入制造費(fèi)用或以前年度損益調(diào)整
2016-10-07 15:47:51
你好,之前錯(cuò)誤的分錄是?正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?
2019-04-18 08:52:22
直接做借未分配利潤這個(gè)就可以,
2020-01-04 15:05:18
您好,印花稅計(jì)入稅金及附加,滯納金記入營業(yè)外支出。
2017-06-06 15:11:49
你好同學(xué),借營業(yè)外支出,滯納金,貸銀行存款。
2022-11-15 11:56:30
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