老師,小規(guī)模企業(yè)銷售額小于10萬是不是不用交稅,那 問
你好,你這個轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
上月開銷項(xiàng)的商品,沒有進(jìn)項(xiàng)票,賬務(wù)處理方式:這個月,1 問
你好,借庫存商-暫估 紅字 貸應(yīng)付賬款-暫估 紅字 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 答
請問無發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)可以入賬嗎?能報(bào)企業(yè)所得稅扣 問
您好,無發(fā)票勞務(wù)費(fèi)可以入賬,只要業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生,據(jù)實(shí)記賬就行,因?yàn)闆]有取得合規(guī)票據(jù),所得稅前不能扣除,需要納稅調(diào)增 答
個人房東將非住房出租給一家公司了,合同也簽訂了, 問
您好,這個的話是不存在的,沒事的話啊 答
老師,上午好!請問國內(nèi)道理貨物運(yùn)輸,成本比例百分比 問
你好,成本在80%左右較合適 答

已知凈利潤率4%,求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納所得稅額>300萬,應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費(fèi)用=利潤總額-凈利潤,利潤總額=凈利潤/75%?
答: 應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額是利潤表中的利潤總額嗎
答: 不完全是的,如果利潤總額不需要調(diào)整,應(yīng)納稅所得額就是利潤總額。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額計(jì)算是以利潤總額還是以營業(yè)利潤計(jì)算所得?會計(jì)利潤是是營業(yè)利潤么
答: 你好,應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
請問老師,企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額繳納還是凈利潤,如果納稅調(diào)增后利潤總額/凈利潤還是負(fù)數(shù)的情況下是不是不需要繳納企業(yè)所得稅。
我公司是一般納稅人,符合小型微利企業(yè),按利潤總額算企業(yè)所得稅的,那企業(yè)所得稅=利潤總額*25%-減免征收稅(利潤總額/2-10%利潤總額)對么?

