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小巖?
于2021-01-08 14:06 發(fā)布 ??1385次瀏覽
小娜老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
2021-01-08 14:06
學(xué)員,你好,屬于正常的
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(增值稅申報表)期末留抵稅額 =(一般納稅人)未交增值稅期末借方是嗎?
答: 你好 是的 就是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 如果你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的
請問老師 一般納稅人 當(dāng)月增值稅留抵稅額是不是當(dāng)月申報表里的期末留抵稅額+期末加計(jì)抵減額?
答: 可以這么理解這個這么看
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
免抵退期末留抵稅額與增值稅申報表期末留抵稅額不一致怎么辦?
答: 你好,不一致,你指的是免抵退的哪張表?
一般納稅人專票,申報增值稅的時候,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),期末留抵稅額有數(shù)是正常的吧?
討論
老師你好,我們是一般納稅人,上個月我在增值稅表四申報了加計(jì)遞減1449.55元,主表之前的期末留抵稅額就是1599.3元,這個月申報季度報的時候直接點(diǎn)保存申報就可以了是嗎?我理解的是這個月增值稅主表的期末留抵稅額應(yīng)該是1599.3元+1449.55元的合計(jì)吧?
老師,你好,請問4月份增值稅申報時有期末留抵稅額500元,5月份收到退稅500元,怎么樣寫摘要,分錄要怎么樣做呢?
老師,一般納稅人增值稅申報表上的期末留抵稅額+附表四=賬本上的期末余額
上個月開具發(fā)票,增值稅已經(jīng)繳納了,這個月紅沖增值稅申報的時候稅務(wù)局沒有退稅,直接期末留抵稅額了,請問會計(jì)分錄怎么做
小娜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
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