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送心意

黃麗蓉老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-07 17:07

你好!這個(gè)是可以入賬的,可以先把發(fā)票拍照讓會(huì)計(jì)入賬,沒(méi)有規(guī)定說(shuō)不能入賬。

黃靖瑜12800342 追問(wèn)

2021-01-07 17:45

1、即使拍照讓會(huì)計(jì)入賬,估計(jì)也只能解決少部分發(fā)票不及時(shí)的問(wèn)題,因?yàn)槭枪さ?,大部分是農(nóng)名工,當(dāng)期開(kāi)的票他們可能隨手不記得放哪了,隔了幾個(gè)月才找回給會(huì)計(jì)入賬。 
2、可以入賬的話,但發(fā)票不是當(dāng)月的,在收到發(fā)票時(shí),是作為當(dāng)期費(fèi)用,入當(dāng)期的賬?還是補(bǔ)記對(duì)應(yīng)月份的賬呢? 
3、發(fā)票入賬,沒(méi)有要求必須在什么時(shí)候之前入賬嗎? 
4、已經(jīng)開(kāi)出的發(fā)票,跨年沒(méi)入賬,還需要補(bǔ)入賬嗎?直接不入賬的話,會(huì)有什么影響嗎?

黃麗蓉老師 解答

2021-01-08 09:24

你好!正常會(huì)計(jì)需要按照重要性原則,比如你一年的收入是一個(gè)億,那么你有一些成本發(fā)票金額大概在幾萬(wàn)塊入賬到本年就可以的,如果你收入是十幾萬(wàn),有幾萬(wàn)的成本發(fā)票沒(méi)有入賬,那就需要調(diào)整賬務(wù)了。 
費(fèi)用是當(dāng)期的,但是發(fā)票延遲開(kāi)具了,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系,可以當(dāng)月暫估入賬,等實(shí)際收到發(fā)票的時(shí)候再?zèng)_掉暫估的,按實(shí)際入賬就可以了。比如你2020年11月發(fā)生了費(fèi)用十萬(wàn)元,發(fā)票沒(méi)有來(lái),你暫估十萬(wàn)費(fèi)用入賬,等到2021年1月份收到發(fā)票開(kāi)具的日期是1月份的,你就在1月份寫(xiě)紅字分錄沖掉暫估,再正常做一筆分錄就可以了。如果你收到的發(fā)票是2020年11月份的,只需要把11月份的發(fā)票放到憑證后面就可以了。

黃靖瑜12800342 追問(wèn)

2021-01-08 10:22

老師,你好! 
1、那我是否可理解為,我司年收入大概在五/六百萬(wàn)的話,如果往年未入賬的成本發(fā)票金額約幾百塊,這幾百塊可以直接入賬到本年,不需要調(diào)整以前的賬務(wù);但如果往年未入賬的成本發(fā)票金額累計(jì)有上千甚至上萬(wàn)的話,這上千或上萬(wàn)的費(fèi)用就需要通過(guò)“以前年度損益”調(diào)整賬務(wù)了? 
2、費(fèi)用是當(dāng)期的,發(fā)票也是當(dāng)期的,沒(méi)有延遲開(kāi)具,只是會(huì)計(jì)知道這筆費(fèi)用的時(shí)間不及時(shí),收到發(fā)票的時(shí)間不及時(shí),發(fā)票到手了,會(huì)計(jì)才知道還有該筆費(fèi)用,導(dǎo)致之前發(fā)票開(kāi)具的當(dāng)月無(wú)法及時(shí)做暫估。比如,費(fèi)用的發(fā)生和發(fā)票的開(kāi)具日期都在1月,會(huì)計(jì)知道和收到發(fā)票的日期則是6月,那這種情況要怎么做賬呢?

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