
我們是小規(guī)模公司,對方公司給我們開了專票,我明確的說了不要專票,要普票,但是還是給我們開了專票應(yīng)該怎么辦
答: 您好!退回讓對方作廢重開普通發(fā)票給你。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是小規(guī)模,但是對方給我們開了專票我應(yīng)該怎么辦呢
答: 這個直接價稅合計做成本和費用就可以

