老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無(wú)票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好,我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問(wèn)
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問(wèn)
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

用友軟件,做完一個(gè)月的銀行憑證后,怎么對(duì)賬?
答: 你好,就是核對(duì)賬上余額是否與銀行對(duì)賬單余額一致
老師一個(gè)月銀行憑證做完了,要怎么核對(duì)做對(duì)了沒有,用友軟件
答: 可以用企業(yè)的銀行賬和銀行對(duì)賬單核對(duì)一下余額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用友軟件,記賬憑證做完后不做審核,可以月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 要審核后才能結(jié)轉(zhuǎn)的


現(xiàn)實(shí)的黑夜 追問(wèn)
2016-09-30 17:17
鄒老師 解答
2016-09-30 17:09
鄒老師 解答
2016-09-30 17:14
鄒老師 解答
2016-09-30 17:18