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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2021-01-04 12:43

如果說你把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成了相關(guān)的收入費(fèi)用的話,你到期末的時(shí)候,收入費(fèi)用是轉(zhuǎn)到相關(guān)的凈資產(chǎn)科目的呀。你這個(gè)樣子處理沒問題,可以的。

學(xué)問 追問

2021-01-04 13:48

還有木木老師,請問下這個(gè)專項(xiàng)改為非財(cái)政撥款專項(xiàng)收入和費(fèi)用,預(yù)算會(huì)計(jì)也是做了的,那這個(gè)專項(xiàng)資金在做部門決算時(shí)是填項(xiàng)目支出明細(xì)表嗎

陳詩晗老師 解答

2021-01-04 14:47

如果預(yù)算會(huì)計(jì)你做了處理,決算就需要處理的

學(xué)問 追問

2021-01-04 15:14

我前面分錄直接更正2019年的憑證沒問題蠻

陳詩晗老師 解答

2021-01-04 15:27

對了,直接再在一起進(jìn)行更正處理就可以了。你如果說之前就已經(jīng)做了決算干嘛,你直接在當(dāng)年就決算,你現(xiàn)在更正是什么意思?

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如果說你把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成了相關(guān)的收入費(fèi)用的話,你到期末的時(shí)候,收入費(fèi)用是轉(zhuǎn)到相關(guān)的凈資產(chǎn)科目的呀。你這個(gè)樣子處理沒問題,可以的。
2021-01-04 12:43:38
同學(xué)你好,如果是基本戶收的預(yù)算會(huì)計(jì)不做賬
2021-09-14 11:21:12
你好! 借銀行存款 貸上級(jí)補(bǔ)助收入
2022-01-24 20:43:36
如果說你這個(gè)應(yīng)付賬款不用支付的話,那么你這個(gè)是放到其他收入里面。
2020-11-25 10:34:38
您好,你本來要計(jì)入其他應(yīng)收款?
2022-11-10 21:43:55
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