
鄒老師,是不是交稅是做兩筆分錄,借營業(yè)稅金及附加,貸:應交稅費,借應交稅費,貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)時:借:本年利潤,貸:營業(yè)稅金及附加。是這樣做嗎?
答: 是的
2019年退回2018年房產(chǎn)稅和土地使用稅分錄是下面哪個是正確的?借:銀行存款貸:應交稅費-房產(chǎn)稅 應交稅費-土地使用稅借:應交稅費-房產(chǎn)稅 應交稅費-土地使用稅貸:營業(yè)稅金及附加-房產(chǎn)稅 營業(yè)稅金及附加-土地使用稅結(jié)轉(zhuǎn)借:營業(yè)稅金及附加-房產(chǎn)稅 營業(yè)稅金及附加-土地使用稅 貸:本年利潤還是借:銀行存款貸:應交稅費-房產(chǎn)稅 應交稅費-土地使用稅結(jié)轉(zhuǎn): 借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤
答: 您好 借:銀行存款 貸:應交稅費-房產(chǎn)稅 應交稅費-土地使用稅 結(jié)轉(zhuǎn): 借: 應交稅費-土地使用稅 貸:利潤分配-未分配利潤 這個正確
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月多提的水利費98.03元 ,這個月沖減這樣做對嗎,上個月計提的時候,是借:營業(yè)稅金及附加196.05 貸應交稅費-水利費196.05 轉(zhuǎn)本年利潤時候,借:本年利潤196.05 貸:營業(yè)稅金及附加196.05 ,交的時候,借:應繳稅費-水利費98.02,貸銀行存款98.02, 把多提的轉(zhuǎn)出,是不是就是 ,借應交稅費-水利費98.03 貸本年利潤98.03 第二季度的所得所已經(jīng)交了,這樣會不會影響呢比較著急,能幫解答一下嗎
答: 沖銷借;應交稅費 貸;稅金及附加 借;稅金及附加 貸;本年利潤
借:應交稅金-教育費附加借:應交稅金-地方教育費附加 貸:銀行存款 可不可以直接借:主營業(yè)務稅金及附加-教育費附加借:主營業(yè)務稅金及附加-地方教育費附加 貸:銀行存款 不計提
收到退本年度附加稅借;銀行存款,貸;應交稅費——教育費附加借;應交稅費——教育費附加,貸;稅金及附加借;稅金及附加,貸;本年利潤做完以后資產(chǎn)負債表和利潤表不平,正好差退的稅錢。有影響嗎?


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2016-09-29 17:38
鄒老師 解答
2016-09-29 17:34
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2016-09-29 17:36
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2016-09-29 17:38