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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-12-31 17:08

你好!企業(yè)年度應納稅所得額,只有把本企業(yè)本年度(1-12月份)每月的應納稅所得額進行匯總即可:
  1,應納稅所得額=產(chǎn)品銷售利潤+其他業(yè)務利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出;
  2,應納的所得稅為:應納稅所得額*適用所得稅率。

SFC—SFC 追問

2020-12-31 17:16

就是利潤表上的凈利潤乘稅率對吧

QQ老師 解答

2020-12-31 17:19

你好!那是會計利潤,沒有稅會差異是可以的

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你好!企業(yè)年度應納稅所得額,只有把本企業(yè)本年度(1-12月份)每月的應納稅所得額進行匯總即可:   1,應納稅所得額=產(chǎn)品銷售利潤%2B其他業(yè)務利潤%2B營業(yè)外收入-營業(yè)外支出;   2,應納的所得稅為:應納稅所得額*適用所得稅率。
2020-12-31 17:08:16
你好,是應納稅所得稅額
2019-10-14 19:33:55
你好是0的 彌補虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
正在解答中,請稍后
2020-06-23 20:06:35
你好,交的所得稅是負數(shù),說明平時交的所得稅多,現(xiàn)在可以調(diào)增應納稅所得額。匯算清繳盡量別出現(xiàn)負數(shù)應交所得稅。
2022-04-08 09:38:47
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